0021-R48/2025 |
Sada univerzálnych doplnkov pre športové a akčné kamery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VICTORIES s. r. o. |
46965432 |
|
35,11 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
48250073 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
239,00 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250136 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43250183 |
multisport karta, poplatok za službu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
114,00 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250137 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
282,37 € |
11.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42250094 |
Upratovacie služby 2/2025 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
870,96 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46250091 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
248,93 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46250087 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Rekonštrukcia ciest III/3541 a III/3586, Ladomírová – hr. Okr. Svidník
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
109,47 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46250088 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Odstránenie bodovej závady na ceste III/3537, pred obcou Svidnička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
109,47 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44250138 |
D0839-výstavba prístrešku pre soľankové hospodárstvo na cestmajsterstve Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
4 335,00 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43250182 |
PD - cesta III/3220, Sp. Podhradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
10 573,08 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0045-47/2025 |
Stavebný materiál na opravu mostov s dovozom v rámci VP na rok 2025 (debniace dosky) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TEBAU, spol. s r.o. |
31371337 |
|
479,70 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
46250105 |
OOPP Dielňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
46,74 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41250085 |
elektro materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
61,06 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47250090 |
ND VT 419 YB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
98,60 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42250093 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 971,72 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47250091 |
TP - kyslík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
60,45 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43250184 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
943,05 € |
11.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0055-44/2025 |
Oprava – výmena snímača (Analog 180) zadného snímača soľanky, vozidla PO-612HT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
564,73 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0054-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
344,40 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |