42250106 |
Vyučt.el.energia 2/2025 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,47 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42250107 |
Vyučt.el.energia 2/2025 - meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,31 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43250193 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,91 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43250194 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
464,05 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43250195 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
384,54 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43250196 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
348,40 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43250197 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
35,94 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43250198 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
860,79 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43250199 |
Elektrika meteostanica vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,65 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43250200 |
Elektrika meteostanica vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,65 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43250201 |
Elektrina meteostanica vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,20 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43250202 |
Elektrika meteostanica vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,66 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43250203 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 802,98 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45250089 |
Internet SL 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
83,95 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0084-43/2025 |
Čelo priepustu krídlové "Večko" III/3080 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
588,56 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
41250086 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48250074 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
984,00 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45250085 |
ZDZ SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
6 445,20 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45250090 |
ZÚC traktorom - Jezersko č.4009 (SSV),február 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
3 489,00 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45250091 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko február 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 128,00 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |