48250088 |
Odmena za znalecký úkon |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Michal Lieskovský |
36157813 |
|
320,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0096-43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
147,60 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0094-43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
209,52 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
48250090 |
Kronika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
|
104,00 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46250113 |
TK a EK SK 069 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46250112 |
Alkoholtester s kalibráciou + protokol, náustky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dychová skúška s. r. o. |
56531141 |
|
596,00 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43250219 |
vodne + stočne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
202,09 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43250217 |
Motorové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
307,75 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43250215 |
Alkoholtester, náustky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
263,01 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46250115 |
ND SK Z 026, SK349AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
402,22 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44250220 |
poškodenie galónu Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
20,42 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46250111 |
ND - kartáče SK 161 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 620,42 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47250105 |
nájomné - pozemky III/3617 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
6 596,68 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43250218 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
566,23 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0039-45/2025 |
ND na SL Z 045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
439,80 € |
20.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
44250166 |
ND pre motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
183,15 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44250219 |
Oprava brzdného systému a spracovania výfukových splodín vozidla PO-903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
4 693,42 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0060-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO363AH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
873,78 € |
20.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0061-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO502EB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
923,47 € |
20.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
44250198 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Daniela Buzásová |
196 |
|
33,90 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |