43250318 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
45250167 |
Kredit PHM 1.04.-15.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 100,76 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
45250172 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
839,48 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
41250160 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 352,73 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
45250168 |
Likvidácia komunálneho odpadu z ciest I. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
187,85 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
43250312 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
529,80 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
43250317 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
468,64 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
44250388 |
servisná prehliadka vozidla PO783EU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
139,42 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
43250314 |
TK, EK vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
373,00 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
44250376 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
489,54 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
44250384 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
635,56 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
44250390 |
vodné,stočné,zrážkové vody-Prešov 1.1.2025-14.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 547,63 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
43250320 |
nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
537,23 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
42250182 |
El.energia I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 477,66 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42250181 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
4 449,99 € |
22.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
42250183 |
Diagnostika poruchy HE Z 052 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
787,20 € |
22.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
42250180 |
D0920 - Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JG-STAVING PLUS s.r.o. |
36029181 |
|
31 829,08 € |
17.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
44250374 |
zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
861,25 € |
17.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0070-47/2025 |
Náhradné diely na Mercedes Actros VT 974 AB a Locust 903 - metla VT Z 107 s dovozom podľa opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
78,86 € |
17.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0069-47/2025 |
Spotrebný a spojovací materiál do autodielne s dovozom podľa opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
274,46 € |
17.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |