44241092 |
drvené kamenivo 0/32 - Lačnov (Chmin.N.Ves) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 416,43 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
44241093 |
drvené kamenivo 0/32 - Drienica (Lipany) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 760,48 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
44241094 |
drvené kamenivo 0/32 - Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
937,57 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
44241086 |
prírodná pramenitá voda v bareloch + poháre, cestmajsterstvo Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,25 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
43241087 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
114 319,86 € |
31.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
46240644 |
D0894 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3550, Svidník - Vyšná Jedľová, I. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
45 079,24 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0218-46/2024 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
160,00 € |
30.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
41240714 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
483,55 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
41240716 |
pozinkovanie zábradlia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
H & P Slovakia s.r.o. |
45923094 |
|
198,00 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
42240676 |
Stravovacie karty 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 775,80 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
42240675 |
ND - HE 454 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 916,95 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
41240718 |
príslušenstvo k náradiu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
1 208,40 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
41240717 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOLIAŠ STAVEBNINY s.r.o. |
51289181 |
|
803,26 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
46240623 |
Betón C35/45- XF4,XD3,XC4 s dopravou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavbet - OP, s.r.o |
43846050 |
|
879,60 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
46240624 |
Betón C35/45- XF4,XD3,XC4 s dopravou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavbet - OP, s.r.o |
43846050 |
|
430,80 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
46240621 |
Asfaltový betón ACo 11 - 6,82 t, ( 42 k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
501,28 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
46240622 |
Asfaltový betón ACo 11 - 10,08 t, (42. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
740,88 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
41240719 |
kurenárske práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
2 466,29 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0394-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
952,96 € |
30.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
44241081 |
vypracovanie GP na zriadenie vecného bremena pre dažďovú kanalizáciu v k.ú. Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Vladimír Dujava - GEODET |
42073502 |
|
391,00 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |