44241352 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
489,29 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
44241354 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
59,21 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
43241313 |
dodávka a montáž regálov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIWE, s.r.o. |
52549305 |
|
1 999,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
46240772 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
151,50 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
43241311 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 714,15 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
42240831 |
Úradná skúška - nákl.žeriav FAMABA HE 449 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
484,08 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
42240830 |
Serv.práce - oprava,prezutie a vyváženie .pneum. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
532,80 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
43241306 |
vodne+stočne, str. TS 12.9.2024 - 2.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
113,69 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
44241351 |
tech.a emisná kontrola AA469GN, PO573HR, PO566HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
291,80 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
45240754 |
Vodné, stočné -SSV, 12.09.-09.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
128,03 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
41240838 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
61,59 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
47240676 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
948,22 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
43241307 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
474,99 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
43241308 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 482,66 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
43241312 |
Prenájom čelný nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
4 409,59 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
44241356 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H 29.11.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
4 409,59 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
44241342 |
Betón vo vreci C20/25 ( 25 kg vrece) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
116,74 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
44241343 |
tech.a emisná kontrola PO 445CL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
35,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
44241353 |
plechová garáž 4ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 556,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
41240842 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
223,80 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |