43240943 |
vodne+stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
79,51 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4324O018 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Poľanovce |
00329487 |
|
50,05 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0160-45/2024 |
preškolenie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
150,00 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
45240543 |
Vodné, stočné -SSV, 13.06.2024-11.09.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
114,10 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
45240544 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
300,00 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
42240585 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 055,93 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
42240586 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 036,21 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
42240587 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 071,42 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
45240546 |
ND na SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
1 806,91 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
47240462 |
CSS biely 1500mm pre cesty I.tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 440,00 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
45240545 |
TK a EK SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
150,00 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
43240944 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 172,16 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
43240945 |
oprava ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
175,20 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
42240584 |
Betón C35/45, C12/15 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
346,22 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
42240598 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
780,00 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
41240602 |
ND a doplkové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
685,20 € |
23.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240930 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 056,44 € |
23.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0353-43/2024 |
Oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
945,51 € |
23.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0161-42/2024 |
Prestavba náboja kolies radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
384,00 € |
23.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0160-42/2024 |
Oprava uloženia ložiska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
198,00 € |
23.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |