44241190 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 720,78 € |
22.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
44241188 |
Stavebné práce pre zlepšenie rozhľadových a odvodňovacích pomerov na úsekoch ciest III/3426 Daletice-Bunde, III3428 Jarovnice-Lažany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
48 119,57 € |
22.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
47240595 |
prezutie pneumatík v zmysle prílohy Opis a cena predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
308,00 € |
22.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
44241192 |
Preprava asfaltových zmesí - asf.čata cesta č. III/3069 Spišský Štiavnik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
6 144,00 € |
22.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
47240592 |
ND filtre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
652,80 € |
22.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
47240593 |
ND - filtre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
922,80 € |
22.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
47240594 |
ND - filtre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
336,60 € |
22.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
46240675 |
Chemický posypový materiál na báze MgCl2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
5 616,00 € |
22.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
44241184 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
205,50 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
48240415 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
426,52 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
48240416 |
Školenie MS Excel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
eAkademy, s.r.o. |
47633743 |
|
960,00 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
42240740 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ |
40122549 |
|
2 024,45 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
42240741 |
OOPP - ostatné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
16 741,14 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
44241183 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 103,12 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
43241168 |
Pranie posteľného prádla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
328,60 € |
21.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
43241169 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
842,33 € |
21.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
43241166 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
408,72 € |
21.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
43241167 |
Servis umývacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
568,54 € |
21.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
44241185 |
odbor.prehliadky a skúšky plyn.a tlak.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
8 155,20 € |
21.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
44241186 |
D0881-rekonštrukcia cesty III/3185 Červenica pri Sabinove I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
27 695,47 € |
21.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |