44241205 |
servis hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
376,80 € |
27.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
45240685 |
Sieťky proti hmyzu budova AB SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠMIDA s.r.o. |
48059757 |
|
128,20 € |
27.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0234-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
467,10 € |
27.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riadieteľ |
Objednávka |
0233-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
339,96 € |
27.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
41240784 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
186,00 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
41240786 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 920,63 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
41240787 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 438,38 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
41240788 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
916,45 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
42240750 |
Šneky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 280,00 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
44241210 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves (pre SL) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
829,33 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
44241208 |
Výmena nefunkčnej SIM karty v GPS vo vozidle AA 469GN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
90,60 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
41240783 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
2 103,60 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
41240789 |
zriadenie hydrantu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
415,98 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0188-45/2024 |
ND na JCB SL Z 118 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
29,52 € |
27.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0189-45/2024 |
ND na posypové nadstavby a snehovú radlicu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
0,00 € |
27.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
43241179 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
10 980,00 € |
27.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
44241206 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
781,20 € |
27.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0423-43/2024 |
Oprava žalúzie a kľučky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
274,80 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
42240746 |
Popl.za optický internet Business 1.11.-30.11.2024 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
26.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
44241202 |
propán bután-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
87,00 € |
26.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |