Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
43241193 OOPP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 81,42 € 28.11.2024 09.12.2024 Faktúra
43241186 dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Kerkotherm a.s. 36189081 513,46 € 28.11.2024 09.12.2024 Faktúra
48240423 Softvéry Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ever s.r.o. 36492370 5 498,40 € 28.11.2024 09.12.2024 Faktúra
47240599 kontrola a čistenie komínov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Stanislav Štec - Komin servis 34651659 316,00 € 28.11.2024 09.12.2024 Faktúra
48240424 Upgrade stav.softvéru - 9 licencií r. 2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KROS a.s. 31635903 7 027,20 € 28.11.2024 09.12.2024 Faktúra
43241195 Pneumatiky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BALTYRE, s.r.o. 36313947 145,12 € 28.11.2024 09.12.2024 Faktúra
43241192 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPAREX SK, spol. s r. o. 45282722 549,07 € 28.11.2024 09.12.2024 Faktúra
43241194 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPAREX SK, spol. s r. o. 45282722 530,52 € 28.11.2024 09.12.2024 Faktúra
45240689 Čistenie a plnenie klimatizácie na SL493YE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ľubomír Kunák - AGRO-LES PREDAJ ND 30612390 286,40 € 28.11.2024 11.12.2024 Faktúra
45240688 ND na SL772BS - mimoriadna situácia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LKQ SK s.r.o. 31596061 80,58 € 28.11.2024 11.12.2024 Faktúra
42240754 OOPP- pracovné a ochranné odevy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 12 835,08 € 28.11.2024 12.12.2024 Faktúra
42240751 Telekom. technika - mobily Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 251,00 € 28.11.2024 12.12.2024 Faktúra
41240790 mobilné telefóny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 502,00 € 28.11.2024 12.12.2024 Faktúra
42240753 Stravovacie karty 12/2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 845,56 € 28.11.2024 12.12.2024 Faktúra
42240755 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPAREX SK, spol. s r. o. 45282722 1 647,36 € 28.11.2024 12.12.2024 Faktúra
0190-45/2024 Ventil na SL 624 BB Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 239,00 € 28.11.2024 13.12.2024 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
43241185 oprava vozidiel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 JUMAD SLOVAKIA s.r.o 36488852 918,37 € 28.11.2024 16.12.2024 Faktúra
43241184 OOPP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 3 090,63 € 28.11.2024 16.12.2024 Faktúra
43241188 servis vozidla Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Motor-Car Prešov, s.r.o. 36458236 3 345,66 € 28.11.2024 16.12.2024 Faktúra
43241187 Technická a emisná kontrola Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ZEDA SLOVAKIA s.r.o. 50849751 231,00 € 28.11.2024 31.12.2024 Faktúra