Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
47230860 Nájom TP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Linde Gas s.r.o. 31373861 50,87 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
47230862 Vodné stočné Staničná , Herlianská, Námestie slobody, Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 715,02 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
47230861 vodné stočné Kladzany, Mlynská Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 527,48 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
45230794 ZÚC traktorom - Jezersko č.4009 (SSV), december 2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Peter Kriššák 17115060 4 163,00 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
45230793 ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko december 2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Peter Kriššák 17115060 2 090,00 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
45240002 Internet 01/2024 SSV Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 COMP-SHOP s.r.o. 36800015 44,40 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
45240001 Televízia 01/2024 SSV Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 COMP-SHOP s.r.o. 36800015 10,95 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
45230798 Kredit PHM 15.-.31.12.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 499,13 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
45230801 Stočné - zrážková voda z ciest SL - 30.9.2023-31.12.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 1 739,11 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
45230800 Stočné - zrážková voda z ciest Vyšné Ružbachy - 30.9.2023-31.12.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 915,90 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
45230799 Stočné - zrážková voda z ciest Podolínec - 30.9.2023-31.12.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 216,12 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
45230795 Nájom plynových fliaš december 2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 2,27 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
45230797 ZÚC traktorom Ždiar- Osturňa č.4007 pamiatková rezervácia /KK/december 2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Tomáš Kosturák 53166248 7 176,00 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
45230796 ZÚC traktorom č.4008 Osturňa SSV december 2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Tomáš Kosturák 53166248 4 329,00 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
45230790 ZÚC traktorom - III/3127 Mníšek n/P - Medzibrodie, Závodie december 2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Roľnícke družstvo "Prameň" so sídlom v Sulíne 00064823 756,00 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
47230859 zásobníkový elektrický ohrievač Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ondřej Fober - FOBER 34331956 125,95 € 05.01.2024 26.01.2024 Faktúra
45230792 Softvérová služba monitorovania vozidiel 12/2023 a prenájom HW vybavenia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GX Solutions a.s. 45232270 282,12 € 05.01.2024 27.01.2024 Faktúra
45230791 Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 12/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GX Solutions a.s. 45232270 518,40 € 05.01.2024 27.01.2024 Faktúra
0004-R42/2024 oprava prevodovky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 JAVA Jaroslav Varga 34873368 3 600,00 € 04.01.2024 08.01.2024 Ing. Marcel Horváth riaditeľ SUC PSK Objednávka
41230838 optický internet 12/2023 Bardejov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,83 € 04.01.2024 11.01.2024 Faktúra