0203-47/2024 |
TK a EK VT 285 YA, VT 290 CG, VT 049 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
235,00 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
44240984 |
servis finišéra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
4 365,00 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
42240621 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 005,85 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
42240619 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 168,20 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
42240620 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 540,60 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
42240618 |
Internet Basic GIGA +NAT IP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0156-R10/2024 |
Meranie, objektivizácia a posúdenie expozície vibrácií a hluku(narážač zvodidiel) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BRENNER AMS, s.r.o. |
48038661 |
|
870,00 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
43240993 |
Zrážková voda z ciest II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
6 068,38 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0115-R48/2024 |
Servisné prehliadky v autorizovanom servise SUZUKI, v zmysle servisného intervalu predpísaného výrobcom, vozidlá SUZUKI VITARA PO351HR, PO653HR, PO728HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
1 100,17 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
44240991 |
snehové koly a zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
28 124,40 € |
07.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
44240992 |
betón C25/30- priepust Trnkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
182,16 € |
07.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
44240978 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
160,80 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0081-R45/2024 |
držiak ACO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
1 241,14 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0053-R46/2024 |
betón vrátane dopravy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavbet - OP, s.r.o |
43846050 |
|
1 416,00 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0054-R46/2024 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavbet - OP, s.r.o |
43846050 |
|
280,80 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0139-R44/2024 |
betónová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
3 979,20 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0134-R43/2024 |
záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
5 553,03 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
41240640 |
testovanie VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Výskumný ústav dopravný, a.s. |
36402672 |
|
786,00 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44240976 |
testovanie VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Výskumný ústav dopravný, a.s. |
36402672 |
|
1 572,00 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
48240340 |
Oprava vozidla - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
182,17 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |