47240019 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUDr. Zora Chudová - Notársky úrad |
0 |
|
1 628,23 € |
26.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47240018 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUDr. Zora Chudová - Notársky úrad |
0 |
|
162,63 € |
26.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41240013 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Verešpej - KOLVER |
32930305 |
|
90,00 € |
26.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0004-R46/2024 |
uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
1 634,82 € |
25.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
0009-42/2024 |
Opakovaná technická kontrola HE 268 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
35,00 € |
25.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0040-43/2024 |
Elektromagnetická cievka vrátane dopravy - PP 540EU, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
232,80 € |
25.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0039-43/2024 |
Skrutka na radlicu + matice + zavlačky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
379,20 € |
25.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0037-43/2024 |
Hydraulický valec pluhové zariadenie kompletné pretesnenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gilden Miroslav TATRAHYDRAULIK |
32397089 |
|
672,00 € |
25.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0002-R48/2024 |
Záručná servisná prehliadka ŠKODA KAROQ PO878GX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
260,00 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
|
Objednávka |
44240024 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKUBA SLOVAKIA s. r. o. |
46263594 |
|
248,06 € |
25.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240065 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
531,72 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240064 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
154,43 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47240014 |
ND Mercedes Arocs |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
254,40 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47240015 |
vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
326,40 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240061 |
Mikrovlnná rúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
95,99 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240070 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
95,30 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240069 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 705,16 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240055 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
291,40 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240063 |
Posypová soľ MgCl 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
23 616,00 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240060 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
23 254,66 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |