44240035 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
250,55 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44240038 |
drva 4/8 - Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
3 528,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44240037 |
drva 4/8 Chmin.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
5 292,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42240023 |
Stravovacie karty 2/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 899,74 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47240029 |
ND- VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
471,00 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47240028 |
ND -VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
226,90 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46240017 |
Prírodná pramenitá voda, poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
392,40 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47240026 |
minerálna voda pre ob. VT
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46240016 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
50,27 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47240027 |
r,č,54 pneumatika 16,9 R 28 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
999,98 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240076 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25 662,00 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0021-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
117,00 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
42240025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 397,10 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42240024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
83,10 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240073 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
17,40 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240072 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
82,80 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240071 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
648,96 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240077 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
203,90 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240084 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
5 456,08 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240078 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
232,80 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |