0033-47/2024 |
ND hidromek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
450,00 € |
02.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
43240103 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
408,00 € |
02.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44240062 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
438,00 € |
02.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44240051 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 372,22 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44240054 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41240023 |
asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
785,99 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240100 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240098 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
325,13 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240097 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 294,24 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44240053 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Sabinov 1.11.2023-31.01.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
435,94 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44240052 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.1.-31.1.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
872,24 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44240056 |
servisná prehliadka PO 841HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
623,64 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44240055 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
107,30 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44240050 |
strážna služba 1/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240096 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 498,00 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240095 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
766,00 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240094 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 467,00 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46240028 |
Plyn Stropkov 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
673,00 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46240027 |
Plyn Svidník 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 378,00 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44240049 |
plyn 2/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 011,00 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |