Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0030-R43/2024 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. 34152792 1 089,36 € 16.02.2024 20.02.2024 Ing. Marcel Horváth riaditeľ SUC PSK Objednávka
0013-R48/2024 Virtuálna telefónna ústredňa na jeden rok Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 VODATECH, s.r.o. 36747904 351,00 € 16.02.2024 20.02.2024 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0031-R43/2024 servisná prehliadka Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Motor-Car Prešov, s.r.o. 36458236 1 594,01 € 16.02.2024 20.02.2024 Ing. Marcel Horváth riaditeľ SUC PSK Objednávka
0030-46/2024 Servis vozidla Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALD MOBIL s.r.o. 45950849 292,33 € 16.02.2024 24.02.2024 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka
45240056 Internet SL 02/2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Prvá internetová, s.r.o. 35849487 82,00 € 16.02.2024 29.02.2024 Faktúra
47240069 vybavenie pre SBS službu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 NAY a.s. 35739487 402,87 € 16.02.2024 29.02.2024 Faktúra
41240053 upratovanie Giraltovce 01/2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. 36579769 620,40 € 16.02.2024 05.03.2024 Faktúra
42240060 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 5 923,00 € 16.02.2024 13.03.2024 Faktúra
41240054 oprava elektroinštalácie bencalora Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Probatech s. r. o. 53362632 492,00 € 16.02.2024 13.03.2024 Faktúra
43240128 Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KSR - Kameňolomy SR, s.r.o 31559123 4 939,66 € 16.02.2024 13.03.2024 Faktúra
43240127 Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KSR - Kameňolomy SR, s.r.o 31559123 6 015,10 € 16.02.2024 13.03.2024 Faktúra
43240142 Elektrina vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 127,48 € 16.02.2024 13.03.2024 Faktúra
43240141 Elektrina vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 552,59 € 16.02.2024 13.03.2024 Faktúra
43240140 Elektrika vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 036,04 € 16.02.2024 13.03.2024 Faktúra
43240139 Elektrika vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 572,43 € 16.02.2024 13.03.2024 Faktúra
43240138 Elektrina vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 527,03 € 16.02.2024 13.03.2024 Faktúra
43240137 Elektrika vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19,32 € 16.02.2024 13.03.2024 Faktúra
43240134 Elektrika vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11,93 € 16.02.2024 13.03.2024 Faktúra
43240133 Elektrika vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,45 € 16.02.2024 13.03.2024 Faktúra
43240132 Elektrika vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,73 € 16.02.2024 13.03.2024 Faktúra