Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
44240133 plyn 3/2024-Lipany Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 953,00 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
44240134 plyn 3/2024-N.Šebastová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 738,00 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
44240135 plyn 3/2024-Prešov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 354,00 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
44240136 plyn 3/2024-Prešov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 694,00 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
44240137 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. 36303976 2 100,96 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
44240130 oprava poruchy výfukových plynov PO 357GM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Motor-Car Prešov, s.r.o. 36458236 998,47 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0038-R43/2024 uloženie a likvidácia odpadu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce 36450332 1 868,00 € 01.03.2024 02.03.2024 Ing. Marcel Horváth riaditeľ SUC PSK Objednávka
44240129 stavebná úprava kancelárií vrátnice, garáží a soc.zariadení oblasť Prešov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ATEX-OK s.r.o. 36452327 3 684,24 € 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
0019-R48/2024 Obstaranie a osadenie dvoch informačných – pamätných tabúľ k projektu Lysá Poľana spája realizovaného v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PLUTKO, s.r.o. 36580040 1 656,00 € 01.03.2024 08.03.2024 Ing. Stanislav Harčarík prevádzkový riaditeľ Objednávka
0085-43/2024 Oprava alternátora Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Viliam Nemčko FIRMA ŠTART 30323428 178,80 € 01.03.2024 12.03.2024 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
0086-43/2024 Páska oceľová 1905 OC 300 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 142,76 € 01.03.2024 12.03.2024 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
44240131 strážna služba 2/2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Tatrapol, s.r.o. 31637922 6 347,52 € 01.03.2024 16.03.2024 Faktúra
0038-46/2024 Materiál do dielne Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 366,30 € 29.02.2024 05.03.2024 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka
44240124 overenie obmedzovača rýchlosti PO 166IS Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Motor-Car Prešov, s.r.o. 36458236 78,72 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
47240084 Stavebný materiál na úpravu priestorov AB Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ela Vranov s.r.o. 36445835 1 357,28 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
41240073 benzín Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce 31701591 32,64 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
47240087 Kredity PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 1 415,96 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
44240128 prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H 1.2.-29.2.2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. 31357083 4 134,00 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
0048-47/2024 ND - VT Z 066, HE 436 AR a VT 012 CX - mimoriadnosť Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DUVALO, s.r.o. 36493791 80,51 € 29.02.2024 13.03.2024 oblastný riaditeľ Objednávka
48240046 Mobilný telefón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 29.02.2024 15.03.2024 Faktúra