0021-R48/2024 |
Ubytovanie a strava počas školiacich dní 13.3.-14.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chata Pieniny, s.r.o |
36511552 |
|
7 324,00 € |
04.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0014-R44/2024 |
technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
1 209,84 € |
04.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
0041-R43/2024 |
oprava nakladača Bobcat |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYDREX Bratislava s. r. o. |
53111877 |
|
4 849,96 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
0017-R10/2024 |
Vypracovanie odborného geologického posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOFOS, s.r.o. |
36006980 |
|
8 899,20 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0022-R48/2024 |
Skener viazaných dokumentov - Iris Scan 6 Pro |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
311,99 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
48240051 |
Záručná sevisná prehliadka PO351 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
249,40 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48240049 |
Poskytnutie hydrologických údajov "Rekonš.mosta M7452 pred obcou Pavľany" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
192,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45240073 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
397,80 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45240072 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
137,70 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45240076 |
Strážna služba SL 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 347,52 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45240075 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
5 967,46 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45240074 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
301,66 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0051-47/2024 |
diagnostika vozidla VT 941 CI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JAVA Jaroslav Varga |
34873368 |
|
120,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0052-47/2024 |
ND filtre VT 290 CG, VT 962 CR a VT154 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
31,68 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
48240050 |
Prístup do aplikácie BESOFT Online od 19.2.2024-19.2.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
2 542,80 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48240052 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac február 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,00 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48240047 |
Nájom nebytových priestorov 3/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0064-44/2024 |
Propán bután v 10kg fľašiach podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
261,00 € |
04.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
41240071 |
PD - Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
22 053,60 € |
04.03.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240132 |
plyn 3/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
330,00 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |