43240216 |
servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
2 947,73 € |
13.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0046-46/2024 |
Stavebný materál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
239,76 € |
13.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
48240045 |
Dobropis - PZP od 1.1.-31.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-37,27 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44240189 |
PZP 1.1.-31.3.2024 -nespotrebované |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-227,90 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47240115 |
preplatok PZP VT Z 070 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-17,26 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240267 |
PZP vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
8,94 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0075-44/2024 |
Kalibrácia tachografu a obmedzovača rýchlosti vozidla Tatra 815/2- PO-601AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
79,97 € |
13.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
43240217 |
údržba vozidiel ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
371,65 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240218 |
prevádzkové zariadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
METSON s. r. o. |
53093186 |
|
223,00 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46240096 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
90,00 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46240091 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
215,80 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0045-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
159,20 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0029-R48/2024 |
Vizitky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rokus, s.r.o. |
36471241 |
|
84,96 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0027-R48/2024 |
Aktualizácia web stránky SUC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Madelo, s. r. o. |
51078937 |
|
3 600,00 € |
12.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0028-R48/2024 |
Nastavenie analyzátora dychu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
231,00 € |
12.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
43240214 |
multisport karta, poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
114,00 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0025-R48/2024 |
Náhradné diely na vozidlo ŠKODA SUPERB PO677EE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
172,68 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
46240090 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
145,99 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
46240093 |
Cement 425 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
655,20 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45240103 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
734,40 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |