43240242 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
121,07 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240243 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,42 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240244 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
416,29 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240245 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
796,16 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41240108 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
288,00 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240229 |
záručný servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
465,19 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240224 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
139,20 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41240107 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
598,20 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46240109 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
139,50 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240225 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
492,00 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240226 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
568,80 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240227 |
Doplnkové vybavenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
270,00 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44240173 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
4 573,79 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41240110 |
Úžitkové vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
34 711,00 € |
18.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240246 |
Úžitkové vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
34 711,00 € |
18.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240222 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
49,80 € |
18.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240223 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
15,24 € |
18.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42240122 |
Popl.za odvoz odpadu I.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
351,78 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0057-47/2024 |
TK a EK VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
113,00 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
48240076 |
Dobropis - Poplatok za vydanie stanoviska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-31,20 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |