0031-45/2024 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
457,00 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0032-45/2024 |
originálne filtre na SL Z 118 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
658,80 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0033-45/2024 |
Zametacie kartáče na SL 365 CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
396,00 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0034-45/2024 |
sada zametacích kef |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
852,00 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0035-R48/2024 |
Záručná servisná prehliadka DACIA DUSTER PO587HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
104,48 € |
19.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0036-R48/2024 |
Ťažné zariadenie pre DACIA DUSTER |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCAR- Ťažné zariadenia, s.r.o. |
36408905 |
|
402,00 € |
19.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
41240112 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
212,30 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
47240114 |
Poplatok mobil, internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
197,39 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
46240115 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
216,31 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42240129 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
325,96 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42240130 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
46240111 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
319,41 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4324O003 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
1 092,17 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4324O004 |
Odvoz komunál odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
275,00 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0113-43/2024 |
Vstupné rohože - T. Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gumex SK spol. s.r.o. |
36366811 |
|
370,00 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0112-43/2024 |
Parný čistič okien |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
52,99 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0114-43/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
44,88 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
48240079 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 024,02 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44240177 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
391,63 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44240176 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
553,09 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |