0045-R48/2024 |
Príprava a tlač vizitiek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
252,72 € |
27.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
0021-R42/2024 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 324,50 € |
27.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
0025-R44/2024 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
5 304,61 € |
27.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
4324O006 |
Komunálny odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
2 459,60 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0102-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKUBA SLOVAKIA s. r. o. |
46263594 |
|
582,71 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0099-44/2024 |
Servisná prehliadka referentského vozidla ŠKODA podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
210,00 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0100-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
379,80 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0103-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
296,64 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0098-44/2024 |
Servisná prehliadka s výmenou oleja vozidla PEUGEOT BOXER PO 150 HI, SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
643,05 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0101-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
56,70 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
48240097 |
Seminár - BOZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IVBP, s.r.o. |
35812427 |
|
312,00 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45240129 |
Telefónne aparáty SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
7,00 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4224O002 |
Daň z nehnuteľnosti r.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
4 613,07 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240098 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
5 511,00 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46240122 |
Odborné prehliadky, skúšky a revízie elektrických zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
2 737,87 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41240118 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 248,48 € |
27.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45240130 |
Materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RG ATELIÉR, s.r.o. |
45271011 |
|
975,00 € |
27.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42240141 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 324,40 € |
27.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42240139 |
Vodné a stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 254,07 € |
27.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42240140 |
Stravovacie karty 4/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 017,01 € |
27.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |