45240164 |
Náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
629,62 € |
08.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240233 |
plechová garáž |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
924,00 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41240136 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
62,46 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4624O001 |
Daň z nehnuteľnosti 2024 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
3 927,72 € |
08.04.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0025-R45/2024 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
|
2 409,89 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
0024-R42/2024 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 961,44 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
0023-R42/2024 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adriana Rusnáková |
45334641 |
|
6 575,40 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
0026-R45/2024 |
stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
3 457,89 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
0043-41/2024 |
Opakovaná TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
35,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
44240234 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
271,58 € |
08.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240230 |
pretesnenie zadného pravého náboja POZ099 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
860,26 € |
05.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0033-R10/2024 |
Vypracovanie geometrického plánu pre MPU stavby: „Modernizácia cesty III/3533 Bardejovská Nová Ves – Hrabovec“ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEODET Sabinov, s.r.o. |
47177918 |
|
1 728,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
42240154 |
Internet Basic GIGA +NAT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44240222 |
servis hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
354,60 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44240226 |
nájom pozemkov-rekonštr.most.objektu 3450-049 Prešov ul. Lesík delostrelcov-zvýš.nájmu o mieru inflácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
139,02 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240110 |
Ubytovanie 23.-24.4.2024 ku konferencii Bezpečnosť technických zariadení 4 osoby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
J+Z Bystrinaresort, s. r. o. |
54874220 |
|
107,00 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4324O008 |
poplatok kom. stav. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
354,64 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44240227 |
studená asfaltová zmes-canader Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
262,00 € |
05.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45240154 |
CO2 pre dielne SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,94 € |
05.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45240157 |
Stočné - zrážková voda Vyšné Ružbachy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
902,40 € |
05.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |