44240244 |
D0930-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3440 Prešov-most cez Sekčov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prešov Park 2 s. r. o. |
52449386 |
|
140 719,92 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44240245 |
D0930-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3440 Prešov-most cez Sekčov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RoTTeL Energy, s.r.o. |
36815616 |
|
207 480,37 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44240246 |
D930-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3440 Prešov-most cez Sekčov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Erik Centko |
0 |
|
71 636,92 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46240139 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 126,32 € |
10.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46240141 |
Stavebný materiál ( mostná čata ) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
2 215,50 € |
10.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240326 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
649,20 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240241 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
113,70 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240242 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
379,80 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45240167 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
647,70 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41240140 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 366,38 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46240137 |
Uloženie odpadu 1,96 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
213,62 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0062-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
200,55 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0035-R10/2024 |
Vypracovanie geometrického plánu pre majetkovoprávne usporiadanie stavby: „Rekonštrukcia mosta M3236 (III/3208-002) most cez potok pred obcou Domaňovce“, v k.ú. Domaňovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEODET Sabinov, s.r.o. |
47177918 |
|
960,00 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0036-R10/2024 |
Dodávka a montáž merača dĺžok vozoviek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T servis - Boledovič s.r.o. |
48094285 |
|
1 674,00 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0136-43/2024 |
Prenájom rušňa s jeho obsluhou v dňoch 2.5.2024 a 3.5.2024 na akciu "Sanácia nosníkov mostného objektu M2912 na ceste č. II/534-002. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
293,02 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
42240166 |
Internet - meteost. Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240114 |
Inštalácia softvéru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Q 4 U, spol. s r.o. |
17318076 |
|
340,56 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240115 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 632,00 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0113-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
113,70 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0112-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
113,40 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |