43240349 |
Elektrinavyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
683,36 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0045-42/2024 |
Žacia struna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
988,56 € |
12.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
48240119 |
Predplatné - Poradca 2025 (I.faktúra) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
60,00 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240120 |
Školenie - Maratón VO r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
innovis, s.r.o. |
47894458 |
|
224,40 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240122 |
STD a TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
85,00 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0140-43/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
45,60 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
43240335 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
238,98 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45240170 |
Internet SL 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
12.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41240159 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAISER Eastern Europe s.r.o. |
36684309 |
|
2 013,72 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240121 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
764,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41240143 |
PZS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
531,50 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46240146 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
318,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47240141 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
210,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45240168 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
341,50 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44240254 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
452,50 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43240334 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 090,50 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42240170 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
317,50 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48240123 |
Nájom výdaj.stojanov r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
20,16 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46240157 |
Prenájom výdajníkov vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
14,40 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47240143 |
nájom za dispenzor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
8,64 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |