Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
48240447 Meranie hluku a vibrácii Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BRENNER AMS, s.r.o. 48038661 870,00 € 06.12.2024 12.12.2024 Faktúra
48240451 Kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 2 815,79 € 06.12.2024 12.12.2024 Faktúra
42240789 Stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 34116125 1 874,64 € 06.12.2024 12.12.2024 Faktúra
48240442 Servisná prehliadka Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALD MOBIL s.r.o. 45950849 219,43 € 06.12.2024 12.12.2024 Faktúra
48240443 Servisná prehliadka Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALD MOBIL s.r.o. 45950849 264,76 € 06.12.2024 12.12.2024 Faktúra
48240444 Servisná prehliadka Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALD MOBIL s.r.o. 45950849 219,43 € 06.12.2024 12.12.2024 Faktúra
48240445 Servisná prehliadka Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALD MOBIL s.r.o. 45950849 235,63 € 06.12.2024 12.12.2024 Faktúra
48240446 Servisná prehliadka Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALD MOBIL s.r.o. 45950849 219,43 € 06.12.2024 12.12.2024 Faktúra
48240440 Verejné obstarávanie - Rekonš.cesty č.II/537 Tatranská Lomnica Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SQM s.r.o. 36634948 1 104,00 € 06.12.2024 12.12.2024 Faktúra
42240788 Telekom. technika - mobily Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 5,00 € 06.12.2024 12.12.2024 Faktúra
0448-44/2024 Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 366,90 € 06.12.2024 13.12.2024 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
0444-44/2024 Spojovací a vodoinštalačný materiál pre SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 310,50 € 06.12.2024 13.12.2024 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
0447-44/2024 Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 546,00 € 06.12.2024 13.12.2024 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
0446-44/2024 Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 752,40 € 06.12.2024 13.12.2024 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
47240628 stavebný materiál - dosky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Marián Paško DREVOVÝROBA 10681680 974,40 € 06.12.2024 16.12.2024 Faktúra
47240631 ND - hydromotor čerpadla soľanka Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MB SERVIS, s.r.o. 44020091 255,60 € 06.12.2024 16.12.2024 Faktúra
45240723 Sada - paplón, vankúš pre čaty Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EMI EU s. r. o. 46726608 229,60 € 06.12.2024 16.12.2024 Faktúra
45240717 Vývoz a likvidácia kom.odpadu za IV.štvrrok 2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475 421,42 € 06.12.2024 16.12.2024 Faktúra
47240630 stavebný materiál - kopaný piesok Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 77,04 € 06.12.2024 16.12.2024 Faktúra
48240449 Servisná prehliadka Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PO CAR s.r.o. 31693989 2 059,40 € 06.12.2024 16.12.2024 Faktúra