48240447 |
Meranie hluku a vibrácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BRENNER AMS, s.r.o. |
48038661 |
|
870,00 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
48240451 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 815,79 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
42240789 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 874,64 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
48240442 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
219,43 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
48240443 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
264,76 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
48240444 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
219,43 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
48240445 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
235,63 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
48240446 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
219,43 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
48240440 |
Verejné obstarávanie - Rekonš.cesty č.II/537 Tatranská Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
1 104,00 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
42240788 |
Telekom. technika - mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
5,00 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0448-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
366,90 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0444-44/2024 |
Spojovací a vodoinštalačný materiál pre SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
310,50 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0447-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
546,00 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0446-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
752,40 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
47240628 |
stavebný materiál - dosky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
974,40 € |
06.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
47240631 |
ND - hydromotor čerpadla soľanka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
255,60 € |
06.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
45240723 |
Sada - paplón, vankúš pre čaty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
229,60 € |
06.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
45240717 |
Vývoz a likvidácia kom.odpadu za IV.štvrrok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
421,42 € |
06.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
47240630 |
stavebný materiál - kopaný piesok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
77,04 € |
06.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
48240449 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
2 059,40 € |
06.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |