Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
44241024 spotreba el.energie-09/2024-meteostanica Lúčina Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8,64 € 15.10.2024 04.11.2024 Faktúra
44241025 spotreba el.energie-09/2024-meteostanica Ruská Nová Ves Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6,41 € 15.10.2024 04.11.2024 Faktúra
44241005 poistenie strojov a zariadení 22.12.2024-21.12.2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 2 512,24 € 15.10.2024 04.11.2024 Faktúra
44241008 stavebný materiál-priepust P17086 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Unistav, s.r.o., Prešov 17147387 145,80 € 15.10.2024 04.11.2024 Faktúra
41240681 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 267,00 € 15.10.2024 04.11.2024 Faktúra
41240680 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 194,90 € 15.10.2024 04.11.2024 Faktúra
44241011 upratovacie služby 9/2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. 36579769 1 882,31 € 15.10.2024 04.11.2024 Faktúra
0370-44/2024 Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO841HN Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 106,80 € 15.10.2024 07.11.2024 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
44241009 materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 175,20 € 15.10.2024 08.11.2024 Faktúra
41240682 D0843 - Záchranné a zabezpečovacie práce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STAV - Invest s. r. o. 36780464 17 860,21 € 15.10.2024 14.11.2024 Faktúra
44241010 stavebný materiál a náradie-mostná čata Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 1 839,36 € 15.10.2024 19.11.2024 Faktúra
0172-45/2024 skúška bŕzd na T815 a MB Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PIENSTAV - STK, s.r.o. 36458368 200,02 € 14.10.2024 16.10.2024 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeeľ Objednávka
48240359 Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 131,36 € 14.10.2024 18.10.2024 Faktúra
41240666 meteostanica Becherov vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6,41 € 14.10.2024 22.10.2024 Faktúra
41240667 vonkajšie osvetlenie Giraltovce vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 51,78 € 14.10.2024 22.10.2024 Faktúra
41240668 meteostanica Sveržov vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,16 € 14.10.2024 22.10.2024 Faktúra
41240669 meteostanica Fijaš vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7,24 € 14.10.2024 22.10.2024 Faktúra
41240670 Zborov vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 18,89 € 14.10.2024 22.10.2024 Faktúra
41240671 meteostanica Vyšná, Kurima vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,73 € 14.10.2024 22.10.2024 Faktúra
41240672 meteostanica Kľušov vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,72 € 14.10.2024 22.10.2024 Faktúra