44241024 |
spotreba el.energie-09/2024-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,64 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
44241025 |
spotreba el.energie-09/2024-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
44241005 |
poistenie strojov a zariadení 22.12.2024-21.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 512,24 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
44241008 |
stavebný materiál-priepust P17086 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
145,80 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
41240681 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
267,00 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
41240680 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
194,90 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
44241011 |
upratovacie služby 9/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 882,31 € |
15.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0370-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO841HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
106,80 € |
15.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
44241009 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
175,20 € |
15.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
41240682 |
D0843 - Záchranné a zabezpečovacie práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
17 860,21 € |
15.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
44241010 |
stavebný materiál a náradie-mostná čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 839,36 € |
15.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0172-45/2024 |
skúška bŕzd na T815 a MB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
200,02 € |
14.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeeľ |
Objednávka |
48240359 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
131,36 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
41240666 |
meteostanica Becherov vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
41240667 |
vonkajšie osvetlenie Giraltovce vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,78 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
41240668 |
meteostanica Sveržov vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
41240669 |
meteostanica Fijaš vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
41240670 |
Zborov vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,89 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
41240671 |
meteostanica Vyšná, Kurima vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,73 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
41240672 |
meteostanica Kľušov vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,72 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |