41240222 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
442,49 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45240235 |
Kancelárske potreby SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
13,88 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46240212 |
Elektrina Svidník 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
617,21 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46240213 |
Elektrina Stropkov 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
116,16 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46240214 |
Elektrina Šemetkovce 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
211,48 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46240215 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,18 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46240216 |
Elektrina OM Bukovce 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46240217 |
Elektrina OM Staškovce 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46240218 |
Elektrina OM Kružľová 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46240220 |
Elektrina OM Mlynárovce 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46240221 |
Elektrina OM Bodružal 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46240222 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 446,54 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
47240192 |
Pneuservisné práce- prezutie pneumatik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
108,00 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
47240190 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 312,00 € |
14.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
41240234 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
585,13 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
41240235 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
249,28 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
41240223 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 334,40 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
41240221 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
281,60 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
43240437 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
7 789,20 € |
13.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240369 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3177 Ražňany-Jarovnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
3 456,00 € |
13.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |