47240254 |
špeciálne kvapaliny ADblue |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
600,00 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
47240249 |
ND VT 698 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
199,80 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46240273 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
68,50 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
47240252 |
ND - VT 304 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
90,00 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
47240253 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
450,60 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
47240243 |
vodné stočné Kladzany, Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 681,38 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
47240251 |
revízia a oprava požiarnych zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
389,28 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
47240250 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
134,15 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0095-45/2024 |
ND na SL 365 CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
754,80 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0096-45/2024 |
originálne filtre na SL 461 AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKUBA SLOVAKIA s. r. o. |
46263594 |
|
373,76 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0097-45/2024 |
umývadlová batéria pre SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
|
39,00 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
42240316 |
Minerálna voda, vrátne fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavka Kurillová |
30627991 |
|
996,48 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
44240477 |
kalibrovanie alkohol testeru+náhubky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
695,00 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
44240476 |
spojovací postrek N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
8 136,00 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
44240484 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
3 871,14 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
43240567 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Veľký Slavkov |
00326674 |
|
1,00 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
43240579 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
1,00 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
44240478 |
prevod vlast.práva nehnuteľností v k.ú.Župčany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Župčany |
00328073 |
|
5,00 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
44240479 |
asfaltový betón-asfalt.čata /Lipany-Lúčka/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
42 096,85 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
44240480 |
asfaltový betón-asfalt.čata /Jarovnice-Ražňany/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
60 167,38 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |