43240571 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
20 994,19 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
48240197 |
Vyjadrenie k stavbe: "Eurovelo 11 - Vybudovanie cykloinfraš.v okr.Sabinov" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
35,00 € |
10.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0093-R43/2024 |
zdvíhacie zariadenie a zabezpečenie pracoviska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
2 147,04 € |
10.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
0092-R43/2024 |
prenájom rušňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
2 520,60 € |
10.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
45240287 |
Vodné, stočné, zrážky AB SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
815,08 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
48240193 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 234,90 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
48240194 |
Seminár zimnej údržby pozem.komunikácií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agentúra KAMI, s.r.o. |
36706272 |
|
750,00 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
43240559 |
Servisné práce na nadstavbe vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
2 281,20 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
48240195 |
Catering pri príležitosti DOD Správy a údržby ciest PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
10 390,00 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
48240192 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
48240196 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 6/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
228,00 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
43240564 |
multisport karta, poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
47240244 |
opakovaná TK VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
30,00 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
45240288 |
Vodné, stočné ZS SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
102,22 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0117-46/2024 |
Servis a údržba vozidel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
588,00 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
43240566 |
vodoinštal materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
111,78 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
43240565 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 553,30 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
43240563 |
vysávač, čistič skiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
266,81 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46240275 |
Internet Svidník 06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46240274 |
Minerálna voda 1536 ks + záloha PET |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
261,12 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |