0101-42/2024 |
Servis a údržba HE 798 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
839,40 € |
14.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0124-46/2024 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
985,20 € |
14.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0120-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
88,50 € |
14.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0256-43/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
76,92 € |
14.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0252-43/2024 |
Výroba náhradného kľúča na vozidlo - PP 377CH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
235,24 € |
14.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0258-43/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
598,80 € |
14.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
46240286 |
Elektrina Svidník 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
548,76 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46240287 |
Elektrina Stropkov 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
99,86 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46240288 |
Elektrina Šemetkovce 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
216,42 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46240289 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,02 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46240290 |
Elektrina OM Bukovce 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46240291 |
Elektrina OM Staškovce 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,51 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46240292 |
Elektrina OM Kružľová 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,34 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46240293 |
Elektrina OM Radoma 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,34 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46240294 |
Elektrina OM Mlynárovce 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,28 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46240295 |
Elektrina OM Bodružal 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,72 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
42240336 |
Popl.za odvoz odpadu II.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
351,78 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
45240307 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 694,71 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4524O001 |
Daň z nehnuteľnosti ML 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Malý Lipník |
00330043 |
|
115,28 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
41240314 |
dielanský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 577,82 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |