48240366 |
Nové verzie Magma HCM 4.štvrťrok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
152,93 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
45240608 |
Kredit PHM 1.10.-15.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
622,61 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44241035 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
858,38 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
45240609 |
TK a EK na SL226CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
100,00 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
45240610 |
OOPP pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
113,94 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
47240532 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.11.2024-8.2.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
436,28 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
43241058 |
Poistenie ZŠSPČ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
791,86 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
42240662 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.11.-8.2.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
714,96 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
41240691 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.11.2024 - 8.2.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
549,00 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
46240596 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.11.2024-8.02.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
499,47 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
45240613 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.11.2024-8.02.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
432,56 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44241037 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.11.2024-8.2.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
807,68 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
45240604 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
22 421,28 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44241041 |
drva 4/8-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
882,00 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44241038 |
mikrovlná rúra SENCOR, televízor ECG: pre cestmajsterstvo Nižná Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
169,80 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
45240605 |
Chem.posyp.mat. NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
55 709,86 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
45240612 |
VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
10 469,76 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
45240606 |
Telefóny, internet 4.9.-3.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
169,19 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
45240607 |
upratovacie práce SSV september 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
529,20 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
45240611 |
Čistiace potreby SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
269,71 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |