41240371 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Knap_Bardejov |
0 |
|
12,78 € |
09.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0104-R10/2024 |
Príslušenstvo k dronu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Syntex Bratislava s.r.o. |
35774673 |
|
777,30 € |
09.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
48240229 |
Kybernetická bezpečnosť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GAMO a.s. |
36033987 |
|
10 800,00 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
48240233 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
162,00 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
48240234 |
Poškodený galón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
9,96 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
48240231 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva+Havar.plán Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
1 620,00 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
48240232 |
Servisné práce od 1.7.-30.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
47240308 |
zemný plyn Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
313,00 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
46240364 |
Internet Šemetkovce 06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
46240365 |
Internet Stropkov 06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
47240310 |
diagnostika a oprava poruchy riadenia rýchlosti na JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
488,16 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4724O007 |
Daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
2 844,16 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
47240312 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
924,00 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
48240230 |
Propagačné predmety "Nákup techniky na údržbu cyklochodníkov v Poloninách" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
5 980,99 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
47240301 |
Podvozkové ND VT 527AD , VT 275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
116,40 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
47240307 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,00 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
42240398 |
Kalibrácia prístroja Alkovir Mark X |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
54,00 € |
09.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
42240399 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
142,20 € |
09.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
42240400 |
Zvislé dopravné značenie s prísl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
7 095,60 € |
09.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
45240367 |
Stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
2 279,68 € |
09.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |