42240403 |
Internet - meteost. Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
43240728 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
17,00 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
45240370 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
993,60 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
43240725 |
Sanácia nosníkov mostného objektu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
1 640,87 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
45240376 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 441,64 € |
10.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
42240404 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 883,51 € |
10.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
42240405 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 437,46 € |
10.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
42240406 |
Diagnostika poruchy HE Z 052 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
828,00 € |
10.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
45240374 |
Servis SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
2 068,49 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
43240727 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
92,00 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0297-43/2024 |
Oprava hydraulických piestov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gilden Miroslav TATRAHYDRAULIK |
32397089 |
|
567,00 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
41240408 |
montáž ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
276,00 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
47240317 |
ND - VT 557AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
394,59 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
41240409 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 105,16 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
41240407 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
866,64 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
43240724 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
55 929,06 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
41240410 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
110,00 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
42240402 |
Školenie - obsluha stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
2 040,00 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
43240726 |
Školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
2 160,00 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
47240316 |
školenie obsluha stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
600,00 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |