41240471 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lptex, s.r.o. |
36576361 |
|
28 616,59 € |
25.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
41240469 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
28 200,28 € |
25.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
41240472 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
96 617,29 € |
25.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
41240473 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
26 197,79 € |
25.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
44240660 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
361,80 € |
24.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
44240661 |
tech.a emisná kontrola PO 308GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
85,00 € |
24.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
42240447 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik spol. s.r.o. |
36505455 |
|
524,35 € |
24.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
47240347 |
OOPP podľa prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
480,00 € |
24.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
43240765 |
vrtacie kladivo s SDS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
757,00 € |
24.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
43240764 |
TK, EK vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
572,00 € |
24.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0273-44/2024 |
Odstránenie závady po nahlásení úniku plynu na SUC PSK Jesenná 14 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
61,56 € |
24.07.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0121-R10/2024 |
Bilancia skrývky humusového horizontu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Lenka Mizeráková - F&E |
53683081 |
|
990,00 € |
24.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
48240248 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
157,82 € |
24.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
48240247 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 863,00 € |
24.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0131-45/2024 |
oprava WC v AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GASCENTRUM, s.r.o. |
31728481 |
|
301,39 € |
23.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
42240440 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 436,71 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
42240441 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 430,77 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
42240437 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
122,40 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
42240438 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
116,36 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
42240439 |
El.energia II.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
757,33 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |