Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
41240584 elektrina Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,45 € 13.09.2024 08.10.2024 Faktúra
41240585 elektrina Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5,00 € 13.09.2024 08.10.2024 Faktúra
41240586 elektrina Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 400,00 € 13.09.2024 08.10.2024 Faktúra
41240587 elektrina Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 116,34 € 13.09.2024 08.10.2024 Faktúra
41240588 elektrina Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,72 € 13.09.2024 08.10.2024 Faktúra
41240589 elektrina Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,72 € 13.09.2024 08.10.2024 Faktúra
46240503 D0888 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/575, Stropkov, I. etapa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Metrostav DS a.s. 46120602 2 099,99 € 13.09.2024 08.10.2024 Faktúra
46240504 D0834 - Rekonštrukcia cesty III/3554, Nižný Mirošov - Dubová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Metrostav DS a.s. 46120602 1 949,10 € 13.09.2024 08.10.2024 Faktúra
43240920 Rekonštrukcia mosta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STRABAG s.r.o. 17317282 134 910,86 € 13.09.2024 08.10.2024 Faktúra
48240330 Stavebné práce 8/2024 Modern.CS Pien.nár.parkov 4 etapa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Metrostav DS a.s. 46120602 91 769,17 € 13.09.2024 08.11.2024 Faktúra
48240323 Stavebné práce 07-08/2024 projekt Spájame pohraničie cez Duklu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KAPING s.r.o. 36655651 166 671,44 € 12.09.2024 08.11.2024 Faktúra
46240492 Elektrina Svidník 08/2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 402,19 € 12.09.2024 28.09.2024 Faktúra
46240493 Elektrina Stropkov 08/2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 95,28 € 12.09.2024 28.09.2024 Faktúra
46240494 Elektrina OM Radoma 08/2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8,34 € 12.09.2024 28.09.2024 Faktúra
46240495 Elektrina OM Mlynárovce 08/2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5,00 € 12.09.2024 28.09.2024 Faktúra
46240496 Elektrina OM Kružľová 08/2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8,06 € 12.09.2024 28.09.2024 Faktúra
46240497 Elektrina OM Bukovce 08/2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8,34 € 12.09.2024 28.09.2024 Faktúra
46240498 Elektrina OM Bodružal 08/2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5,00 € 12.09.2024 28.09.2024 Faktúra
46240507 Elektrina OM Šarišská, Stropkov 08/2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 21,41 € 12.09.2024 28.09.2024 Faktúra
46240508 Elektrina OM Staškovce 08/2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7,24 € 12.09.2024 28.09.2024 Faktúra