47240681 |
strážna služba 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
44241381 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
347,44 € |
31.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
43241349 |
Autorský dozor k stavbe |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
4 896,00 € |
30.12.2024 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
44241378 |
oprava záznamu GPS vo vozidle PO312 BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
183,48 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
48240498 |
Nákup odbornej literatúry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
235,00 € |
30.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
42240841 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 899,51 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
43241342 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 037,40 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
43241343 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 807,71 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
43241345 |
Prenájom posypového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
5 976,00 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
43241347 |
Posypová soľ MgCl2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
11 232,00 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
43241348 |
Havarijné poist. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
585,98 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
44241379 |
havarijné poistenie 4.1.2024-9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
504,58 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
41240881 |
výstražná svetelná signalizácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
1 338,25 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
45240766 |
Chem. posyp.mat. SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
37 456,44 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
43241341 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
9 671,45 € |
30.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
44241380 |
D0078-Výkon autorského dozoru-rekonštr.mosta M5833(III/3450-049) most nad železnič.traťou a MK v meste Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
4 953,60 € |
30.12.2024 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0452-43/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
284,88 € |
30.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0453-43/2024 |
Servis spojený s diagnostikou vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
233,09 € |
30.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
42240839 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
849,72 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
43241344 |
Priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
144 435,08 € |
30.12.2024 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |