41230717 |
pneumatiky, vzdušnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
145,99 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230764 |
TK - HE 550 CJ,HE 516 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
82,00 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230763 |
EK - HE 550 CJ,HE 516 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
78,00 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230662 |
Poistenie strojov a zariadení 22.12.2023 - 21.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
942,80 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230761 |
Poistenie strojov a zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4 024,95 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230762 |
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
488,16 € |
21.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230660 |
Uloženie odpadu 3,00 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
284,30 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
46230657 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
468,00 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
46230663 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 827,18 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
43231205 |
PHM - kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
988,99 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
46230661 |
Kredit PHM 01.11.-15.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
508,70 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
43231208 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
325,44 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
47230756 |
Poplatok mobil , internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
245,12 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
41230711 |
upratovanie Giraltovce 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
538,80 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
42230756 |
Tech.plyny a nájom za fľ.- HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
83,47 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
42230760 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 222,88 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
42230759 |
Ochranné pracovné prostriedky - ostatné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
640,42 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
42230758 |
OOPP- Pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
78,00 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
41230709 |
benzín KK 1.11 - 15.11.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
57,41 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
42230754 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
317,68 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |