0221-41/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
565,20 € |
23.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
44231190 |
chladnička BEKO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
249,99 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0116-R48/2023 |
Upgrade 16. licencií stavebného softvéru CENKROS 4 pre rok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
9 840,96 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
42230772 |
Kredit PHM od 6.11.-15.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
48,47 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
42230771 |
Lab. skúšky betónu - most M5715 (3826-005) v o.Ohradzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
373,20 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0410-43/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
37,67 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0411-43/2023 |
Náhradné diely - vozidlá ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
608,40 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0412-43/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
399,78 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
44231188 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
6 076,80 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231213 |
Výmena prasknutej okennej výplne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Molčány MONY |
35215518 |
|
336,00 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231220 |
vapex sypký |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kerkotherm a.s. |
36189081 |
|
580,66 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231215 |
Servis umývacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
514,52 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231219 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
351,04 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231189 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
793,22 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230759 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 379,00 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230676 |
PZP na podvalník AA946YH 8.11.2023 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2,64 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230675 |
Havarijné poistenie podvalník AA946YH 8.11.2023 - 9.4.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
123,16 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0218-45/2023 |
vodoinštalačný materiál pre SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
72,72 € |
23.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
42230773 |
Opak. školenie na obsluhu stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
259,20 € |
23.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231214 |
Školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
319,20 € |
23.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |