44231230 |
výmena pneumatík PO 573HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
36,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231229 |
výmena pneumatík PO 184CT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
73,80 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231225 |
D0878-rekonštrukcia cesty III/3463 Brežany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
212 332,93 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231224 |
D0876- rekonštrukcia cesty III/3427 Kojatice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
209 950,46 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230725 |
Odborné prehliadky + zaškolenie obsluhy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
4 320,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230801 |
odborné prehliadky tlakové skúšky plynových a tlakových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
3 345,60 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231234 |
odbor.prehliadky a skúšky plyn.a tlak.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
9 847,20 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230789 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
316,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230772 |
D0849 MPV areálu Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eva Mikitová, rod. Hlavturová |
0 |
|
38,07 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230791 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
71,22 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230712 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 291,98 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230799 |
vodné stočné Kladzany , Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 478,19 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230692 |
Zváracie príslušenstvo a potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
249,60 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231222 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
418,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230775 |
D0849 MPV areálu Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gabriela Imrová, rod. Imrová |
0 |
|
265,78 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230771 |
D0849 MPV areálu Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Straková, rod. Kolesáriková |
0 |
|
186,89 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230792 |
strážna služba 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 566,40 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230708 |
Strážna služba SL november 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 566,40 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230704 |
ZÚC traktorom - Jezersko č.4009 (SSV), november 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
667,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230703 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko november 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
594,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |