42230021 |
Asfaltová zmes apl.za studena CANADER |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 744,00 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43230040 |
Asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 996,80 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42230020 |
OOPP- Pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 402,00 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42230019 |
OOPP- Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
510,00 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43230039 |
ooprava motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
320,00 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43230038 |
Plastické mazivo, motorové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
331,20 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41230016 |
skrinka na kľúče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
102,00 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41230015 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
7,90 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43230037 |
pitný režim |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agrokarpaty s.r.o. |
31679935 |
|
248,21 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44230016 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
422,40 € |
27.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44230015 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
547,80 € |
27.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44230014 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
998,52 € |
27.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44230017 |
rekonštrukcia sypacej nadstavby PO 184CT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
71 160,00 € |
27.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0012-46/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
243,00 € |
27.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0015-46/2023 |
Pracovné nástroje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
55,20 € |
27.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0014-46/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
120,00 € |
27.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0020-47/2023 |
magnetická tabuľa s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
38,46 € |
27.01.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
0019-47/2023 |
ND sklápacia nadstavba T815 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
936,00 € |
27.01.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
0004-R44/2023 |
Servisná prehliadka po 500 MtH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 378,37 € |
26.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
46230002 |
Kredit PHM 01.-15.01.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
252,03 € |
26.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |