Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
44230140 spotreba el.energie-2/2023-Prešov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 708,07 € 10.03.2023 11.04.2023 Faktúra
44230139 spotreba el.energie-2/2023-Záborské Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 816,48 € 10.03.2023 11.04.2023 Faktúra
44230138 spotreba el.energie-2/2023-N.Šebastová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 706,66 € 10.03.2023 11.04.2023 Faktúra
44230137 spotreba el.energie-2/2023-Lipany Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 631,54 € 10.03.2023 11.04.2023 Faktúra
44230136 spotreba el.energie-2/2023-Chm.N.Ves Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 867,23 € 10.03.2023 11.04.2023 Faktúra
46230092 Elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 315,78 € 10.03.2023 11.04.2023 Faktúra
46230091 Elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 402,67 € 10.03.2023 11.04.2023 Faktúra
46230090 Elektrická energia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 927,43 € 10.03.2023 11.04.2023 Faktúra
48230071 Internet 2/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SWAN, a.s. 35680202 498,26 € 10.03.2023 16.03.2023 Faktúra
48230077 Montáž GPS do vozidiel nad 3,5 t Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GX Solutions a.s. 45232270 8 744,76 € 10.03.2023 16.03.2023 Faktúra
48230076 softwérová služba-monitoring vozidiel nad 3,5t za 2/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GX Solutions a.s. 45232270 1 584,00 € 10.03.2023 16.03.2023 Faktúra
48230075 softwérová služba-monitoring vozidiel-os. automobily, dodávky za 2/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GX Solutions a.s. 45232270 401,76 € 10.03.2023 16.03.2023 Faktúra
48230072 Zverejnenie prac.ponuky (Hlavný zam.technickej prípravy stavieb) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Profesia, spol. s r.o. 35800861 118,80 € 10.03.2023 16.03.2023 Faktúra
48230066 Tonery Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 6 191,76 € 10.03.2023 16.03.2023 Faktúra
48230073 OOPP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 17,50 € 10.03.2023 16.03.2023 Faktúra
48230070 Servisná prehliadka Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALD MOBIL s.r.o. 45950849 201,07 € 10.03.2023 16.03.2023 Faktúra
48230067 Kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 2 851,46 € 10.03.2023 16.03.2023 Faktúra
48230069 Technická podpora a systémová správa IS ORIS Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 6 843,90 € 10.03.2023 16.03.2023 Faktúra
48230074 Telekomunikačné služby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 294,23 € 10.03.2023 16.03.2023 Faktúra
48230068 Laboratórne váhy vrátane príslušenstva Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 UNIPRO - ALPHA C.S., spol. s r.o. 26435357 743,04 € 10.03.2023 16.03.2023 Faktúra