44230140 |
spotreba el.energie-2/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 708,07 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
44230139 |
spotreba el.energie-2/2023-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
816,48 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
44230138 |
spotreba el.energie-2/2023-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
706,66 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
44230137 |
spotreba el.energie-2/2023-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
631,54 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
44230136 |
spotreba el.energie-2/2023-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
867,23 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
46230092 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
315,78 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
46230091 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
402,67 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
46230090 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 927,43 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
48230071 |
Internet 2/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
498,26 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48230077 |
Montáž GPS do vozidiel nad 3,5 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
8 744,76 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48230076 |
softwérová služba-monitoring vozidiel nad 3,5t za 2/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 584,00 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48230075 |
softwérová služba-monitoring vozidiel-os. automobily, dodávky za 2/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
401,76 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48230072 |
Zverejnenie prac.ponuky (Hlavný zam.technickej prípravy stavieb) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
118,80 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48230066 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
6 191,76 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48230073 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
17,50 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48230070 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
201,07 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48230067 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 851,46 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48230069 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
6 843,90 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48230074 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
294,23 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48230068 |
Laboratórne váhy vrátane príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIPRO - ALPHA C.S., spol. s r.o. |
26435357 |
|
743,04 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |