Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
43230212 Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KSR - Kameňolomy SR, s.r.o 31559123 419,55 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
43230211 Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KSR - Kameňolomy SR, s.r.o 31559123 2 656,27 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
43230220 Elektrika vyučt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 700,48 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
43230219 Elektrina vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 621,00 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
43230218 Elektrina vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 545,72 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
43230217 Elektrina vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 103,72 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
43230216 Elektrina vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 104,21 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
43230215 Elektrina vyúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 197,73 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
47230107 Vyučtovanie elektrina - Čemernianská Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 395,04 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
47230106 Vyučtovanie elektrina- Holčíkovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 245,17 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
47230105 Vyučtovanie elektrina - Ďurďoš Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 281,18 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
44230141 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 598,50 € 13.03.2023 12.04.2023 Faktúra
0031-45/2023 stavebné náradie pre 4521 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SLOVDACH, s.r.o. 36465330 77,08 € 13.03.2023 13.04.2023 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
43230213 Upratovacie služby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. 36579769 823,07 € 13.03.2023 25.04.2023 Faktúra
46230093 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 216,60 € 10.03.2023 11.04.2023 Faktúra
42230109 Vyučt. el.energie 2/2023 ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 912,73 € 10.03.2023 11.04.2023 Faktúra
42230108 Vyučt. el.energie 2/2023 HE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 237,94 € 10.03.2023 11.04.2023 Faktúra
41230108 elektrina vyúčtovanie za 02/2023 Giraltovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 429,13 € 10.03.2023 11.04.2023 Faktúra
41230107 elektrina vyúčtovanie za 02/2023 Zborov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 205,60 € 10.03.2023 11.04.2023 Faktúra
41230106 elektrina vyúčtovanie za 02/2023 Bardejov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 054,32 € 10.03.2023 11.04.2023 Faktúra