44230187 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
449,47 € |
17.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42230116 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
395,42 € |
17.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
46230097 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
276,29 € |
17.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0024-R10/2023 |
Signalizačné majáky Iveco Daily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
1 800,53 € |
17.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0022-R10/2023 |
Polep vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
3 690,00 € |
17.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0023-R10/2023 |
Mazací tuk (BJ-24ks, PO-24ks) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
318,52 € |
17.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0032-R48/2023 |
Predlžovací kábel na bubne dĺžka 50 m |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
nanoTECH s.r.o. |
43798608 |
|
75,60 € |
17.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0031-R43/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 356,00 € |
17.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
48230082 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
1 356,08 € |
17.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48230081 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
659,84 € |
17.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48230083 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
807,51 € |
17.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42230114 |
Popl.za odvoz odpadu I.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tech. služby Humenné |
00186155 |
|
351,78 € |
17.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
45230101 |
Telefóny, internet 4.02.-3.03.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
247,48 € |
17.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
42230115 |
Rek.m.M2549(II/558-005),most cez Močidlový potok na konci o.Hudcovce - D0362 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
12 443,80 € |
17.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
46230100 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
129,00 € |
17.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
47230114 |
ND VT 689 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
732,60 € |
17.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
47230113 |
ND VT 557 AI, HE 436 AR, VT 414 BV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
166,50 € |
17.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
46230099 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
587,50 € |
17.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
47230115 |
Minerállna voda ob VT, Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
17.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
47230117 |
Odvoz nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
222,61 € |
17.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |