Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
42230143 El.energia 4/23 - meteost.Ubľa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 22,00 € 03.04.2023 02.05.2023 Faktúra
42230142 El.energia 4/23 - meteost.Koškovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15,00 € 03.04.2023 02.05.2023 Faktúra
42230141 El.energia 4/23 - meteost.Nižná Sitnica Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 21,00 € 03.04.2023 02.05.2023 Faktúra
42230140 El.energia 4/23 - meteost.Palota Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 21,00 € 03.04.2023 02.05.2023 Faktúra
42230139 El.energia 4/23 - meteost.Rokytovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 18,00 € 03.04.2023 02.05.2023 Faktúra
42230138 El.energia 4/23 - meteost.Vyšný Hrušov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15,00 € 03.04.2023 02.05.2023 Faktúra
42230137 El.energia 4/23 - meteost.Radvaň nad Laborcom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 21,00 € 03.04.2023 02.05.2023 Faktúra
42230136 El.energia 4/23 - meteost.Príslop Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 22,00 € 03.04.2023 02.05.2023 Faktúra
42230135 Zemný plyn 4/2023 - ST Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 344,00 € 03.04.2023 02.05.2023 Faktúra
42230134 Zemný plyn 4/2023 - ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 281,00 € 03.04.2023 02.05.2023 Faktúra
42230133 Zemný plyn 4/2023 - ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 190,00 € 03.04.2023 02.05.2023 Faktúra
42230132 Zemný plyn 4/2023 - HE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 369,00 € 03.04.2023 02.05.2023 Faktúra
42230131 Zemný plyn 4/2023 - HE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 374,00 € 03.04.2023 02.05.2023 Faktúra
44230253 Pneumatiky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 NICHOLTRACKT, s.r.o. 31583466 196,80 € 03.04.2023 03.05.2023 Faktúra
0093-44/2023 Technické plyny podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Linde Gas s.r.o. 31373861 241,32 € 03.04.2023 04.05.2023 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
0095-44/2023 Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 338,10 € 03.04.2023 04.05.2023 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
0094-44/2023 Stavebný materiál podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 34116125 863,91 € 03.04.2023 04.05.2023 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
44230243 majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany D0434 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ľubomír Fejerčák 0 105,58 € 03.04.2023 08.05.2023 Faktúra
44230232 majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany D0434 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Jozef Baran 0 14,52 € 03.04.2023 08.05.2023 Faktúra
44230250 majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany D0434 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Jozef Holovič 0 411,76 € 03.04.2023 08.05.2023 Faktúra