0044-42/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
920,10 € |
03.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0043-42/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
798,60 € |
03.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0042-42/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
934,50 € |
03.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0049-41/2023 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
89,00 € |
03.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0045-42/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
775,80 € |
03.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
44230231 |
modernizácia cesty III/3452 Gregorovce II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
35 832,62 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
48230099 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
48230102 |
Stavebný materiál - cement na vysprávky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STACHEMA Bratislava a.s. |
35813491 |
|
228,00 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
48230098 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
162,00 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
48230100 |
Servisné práce od 1.4.-30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
48230101 |
PD - prepojenie Vysokých Tatier a Slov.raja, TŠ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
25 059,00 € |
03.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0127-43/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
335,40 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0126-43/2023 |
Plechové disky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
260,02 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0125-43/2023 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
117,67 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
44230230 |
modernizácia cesty III/3452 Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
190 933,20 € |
03.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
46230129 |
Elektrina OM Bodružal 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
46230128 |
Elektrina OM Mlynárovce 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
46230127 |
Elektrina OM Radoma 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
46230126 |
Elektrina OM Kružľová 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
46230125 |
Elektrina OM Staškovce 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |