Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
43230301 Preddavok elektrina Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15,00 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
43230300 Elektrika preddavok Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16,00 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
43230299 Preddavok - elektrina Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,00 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
43230298 Preddavok elektrina Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 72,00 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
43230296 Preddavok - zemný plyn Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 190,00 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
43230295 Zemný plyn Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 374,00 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
43230292 Prístup na internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,15 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
47230150 špecialne kvapaliny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Filson Slovakia s.r.o. 48157716 970,70 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
42230152 Rek.m.M2549(II/558-005),most cez Močidlový potok na konci o.Hudcovce - D0362 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 IZOLEX BAU s.r.o. 31721770 17 018,26 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
47230148 zneškodnenie odpadu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 270,81 € 12.04.2023 02.05.2023 Faktúra
42230157 Odkanal.komunikácii 1-3/2023 - ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 454,74 € 12.04.2023 02.05.2023 Faktúra
42230156 Odkanal.komunikácii 3/2023 - HE,ST Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 929,43 € 12.04.2023 02.05.2023 Faktúra
47230155 Vodné stočné Staničná , Herlianská, Námestie slobody, Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 908,92 € 12.04.2023 02.05.2023 Faktúra
47230153 vodné stočné Kladzany, VT Mlynská Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 642,60 € 12.04.2023 02.05.2023 Faktúra
46230142 Doplnkové vybavenie vozidiel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 540,00 € 12.04.2023 02.05.2023 Faktúra
46230141 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 230,40 € 12.04.2023 02.05.2023 Faktúra
47230149 Pneuservisne práce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 136,20 € 12.04.2023 02.05.2023 Faktúra
47230147 Elektrina 4/2023 Nižný Hrušov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 23,00 € 12.04.2023 02.05.2023 Faktúra
47230146 Elektrina 4/2023 Holčíkovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 18,00 € 12.04.2023 02.05.2023 Faktúra
47230145 Elektrina 4/2023 Banské Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 22,00 € 12.04.2023 02.05.2023 Faktúra