4423O007 |
poplatok za komunálne a drob.staveb.odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
273,03 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4423O006 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
281,89 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230300 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
448,15 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0115-44/2023 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
126,90 € |
19.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0114-44/2023 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
66,00 € |
19.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
47230167 |
Laboratorné práce most cez Hrušovsky potok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
252,24 € |
19.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230299 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Peter Kaňuk - CHICO Auto- moto |
30651638 |
|
396,00 € |
19.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
42230176 |
Stabilizácia zosuvu na ceste II/559 za obcou Čabiny - D0623 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
50 347,12 € |
19.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
47230168 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
6 404,70 € |
19.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4623O002 |
Poplatok za KO 2023 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
1 122,00 € |
19.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
43230322 |
Výkon činnosti staveb. dozoru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
900,00 € |
19.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
43230321 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
366,00 € |
19.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
41230158 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 103,95 € |
19.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
48230124 |
Nové verzie Magma HCM - 2.štvrťok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
152,93 € |
18.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
48230126 |
Polep vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
3 690,00 € |
18.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
48230125 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
803,23 € |
18.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0139-43/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMIRTECH,s.r.o. |
36369365 |
|
282,60 € |
18.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0138-43/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
330,86 € |
18.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
41230154 |
mobilné služby a GPS 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
287,14 € |
18.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
46230150 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
273,06 € |
18.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |