45230251 |
Vývoz a likvidácia nebepečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
981,60 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47230261 |
Betonársky štrk fr. 0-22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL Vranov s.r.o. |
44841493 |
|
128,44 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
45230223 |
OOPP SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
7 870,61 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
41230272 |
bezpečnostná strážna služba 05/2023 Bardejov a Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
13 147,20 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
45230231 |
Strážna služba SL, SSV 1.5.-31.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
13 147,20 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
45230228 |
ND na KOS 148-02 - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
23,00 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
45230222 |
Stavebný materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
400,40 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
45230221 |
Stavebné miešadlo pre mostnú čatu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
89,40 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
45230220 |
Stavebný materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
563,80 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
45230219 |
Stavebné rezivo na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
1 617,60 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
41230265 |
benzín 17.5 - 31.5.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
122,20 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47230258 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 869,12 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
45230227 |
Svetlo+batérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
312,00 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
45230245 |
Asfaltový betón SL, AC 8/II, AC 11/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 908,97 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
45230244 |
Asfaltový betón SSV, AC 8/II, AC 11/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 526,83 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
45230243 |
Asfaltový betón SL, AC 11/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 260,35 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
45230242 |
Asfaltový betón SSV, AC 8/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 098,30 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
41230279 |
benzín KK 16.5 - 31.5.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
839,15 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
45230254 |
Kredit PHM 15.5..-.31.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 050,22 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
41230270 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
195,67 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |