Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
42230298 Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 31 826,12 € 07.06.2023 14.07.2023 Faktúra
42230297 Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 4 686,25 € 07.06.2023 14.07.2023 Faktúra
42230296 Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 5 154,37 € 07.06.2023 14.07.2023 Faktúra
42230295 Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 34 036,75 € 07.06.2023 14.07.2023 Faktúra
44230513 oleje a mazivá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 4 544,88 € 06.06.2023 03.07.2023 Faktúra
0211-43/2023 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 320,40 € 06.06.2023 03.07.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
44230512 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 598,20 € 06.06.2023 18.07.2023 Faktúra
44230511 tonery Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 266,36 € 06.06.2023 18.07.2023 Faktúra
48230185 Tonery Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 649,32 € 06.06.2023 14.06.2023 Faktúra
48230186 LED majáky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AUTOCAR- Ťažné zariadenia, s.r.o. 36408905 124,78 € 06.06.2023 14.06.2023 Faktúra
48230188 Nájom nebytových priestorov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MM stav s.r.o. 36482315 720,00 € 06.06.2023 14.06.2023 Faktúra
42230292 Kredit PHM od 16.05.-31.05.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 1 780,43 € 06.06.2023 20.06.2023 Faktúra
42230289 Strážna služba 5/2023 - ST Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GARDEX s.r.o. 45983194 6 696,00 € 06.06.2023 20.06.2023 Faktúra
42230288 Strážna služba 5/2023 - ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GARDEX s.r.o. 45983194 6 696,00 € 06.06.2023 20.06.2023 Faktúra
42230287 Strážna služba 5/2023 - HE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GARDEX s.r.o. 45983194 6 696,00 € 06.06.2023 20.06.2023 Faktúra
0183-44/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 375,30 € 06.06.2023 21.06.2023 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
0181-44/2023 Oprava vstupného hriadeľa prevodovky vibračného valca VV 0202 Stavstroj ST 94 r.v.1996. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 186,00 € 06.06.2023 21.06.2023 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
48230189 Dobropis - telekomunikačné služby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 -56,81 € 06.06.2023 26.06.2023 Faktúra
44230514 kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 1 905,06 € 06.06.2023 28.06.2023 Faktúra
48230190 Architektonická štúdia - prvky drobnej architektúry Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Štofira architekti, s. r. o. 52736156 26 600,00 € 06.06.2023 29.06.2023 Faktúra