42230298 |
Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
31 826,12 € |
07.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
42230297 |
Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 686,25 € |
07.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
42230296 |
Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 154,37 € |
07.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
42230295 |
Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
34 036,75 € |
07.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230513 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 544,88 € |
06.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0211-43/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
320,40 € |
06.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
44230512 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
598,20 € |
06.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230511 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 266,36 € |
06.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230185 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 649,32 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
48230186 |
LED majáky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCAR- Ťažné zariadenia, s.r.o. |
36408905 |
|
124,78 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
48230188 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42230292 |
Kredit PHM od 16.05.-31.05.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 780,43 € |
06.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42230289 |
Strážna služba 5/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
06.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42230288 |
Strážna služba 5/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
06.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42230287 |
Strážna služba 5/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
06.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0183-44/2023 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
375,30 € |
06.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0181-44/2023 |
Oprava vstupného hriadeľa prevodovky vibračného valca VV 0202 Stavstroj ST 94 r.v.1996.
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
186,00 € |
06.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
48230189 |
Dobropis - telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-56,81 € |
06.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
44230514 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 905,06 € |
06.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
48230190 |
Architektonická štúdia - prvky drobnej architektúry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štofira architekti, s. r. o. |
52736156 |
|
26 600,00 € |
06.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |